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    安徽自考服务网> 试题题库列表页> 某企业销售与收款业务的流程如下:销售部门收到买家的订单后,由销售部经理审核后批准,批准后交仓库办理发货手续,仓库在发运商品时,由仓库管理员根据经批准的订单,填制一式四联的销货单。第一联作为发运单,由工作人员装货并随货交给客户,第二联送交会计部,第三联送交应收账款管理员,第四联按编号顺序连同订单- - 并归档保存,作为仓库盘存的依据。会计部收到销货单后,根据单中所列资料,开具统- -的销售发票,将顾客联寄送顾客,将销售联交应收账款管理员,作为记账和收款的凭证。应收账款管理员收到发票后,将发票与销货单核对,如准确无误,则根据此单登记应收账款明细账,并将发票和销货单按顾客顺序归档保存。请分析指出该企业关于销售与收款内部会计控制制度存在的不足。

    2020年10月会计制度设计真题

    卷面总分:     试卷年份:2020.10    是否有答案:   

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    某企业销售与收款业务的流程如下:

    销售部门收到买家的订单后,由销售部经理审核后批准,批准后交仓库办理发货手续,仓库在发运商品时,由仓库管理员根据经批准的订单,填制一式四联的销货单。第一联作为发运单,由工作人员装货并随货交给客户,第二联送交会计部,第三联送交应收账款管理员,第四联按编号顺序连同订单- - 并归档保存,作为仓库盘存的依据。会计部收到销货单后,根据单中所列资料,开具统- -的销售发票,将顾客联寄送顾客,将销售联交应收账款管理员,作为记账和收款的凭证。应收账款管理员收到发票后,将发票与销货单核对,如准确无误,则根据此单登记应收账款明细账,并将发票和销货单按顾客顺序归档保存。

    请分析指出该企业关于销售与收款内部会计控制制度存在的不足。


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    小型企业在设计会计人员岗位职责时,必须做到


    • A、审核原始凭证不得填制审核记账凭证


    • B、各种印章不得交由出纳员一人保管


    • C、登记总分类账不得编制会计报表


    • D、办理各种票据的收付业务不得登记库存现金日记账


    某单位出纳员收到- -张购货单位送来的、印章齐全的、金额为15万元的购货发票,见支票抬头空着,出纳员便将支票交由朋友开的公司背书后从银行套现,用于炒股,无人发现。年内该出纳员用同样的方法套现150余万元,全部用于股票投资。年末单位核对购货往来账目,该出纳员的套现行为东窗事发,但为时已晚,套现用于炒股的资金已经亏损50万元。

    请指出本案例中有关各方在会计控制方面存在的问题。


    企业会计准则属于


    • A、会计法律


    • B、会计行政法规


    • C、会计规章制度


    • D、会计职业道德


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